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          轉(zhuǎn)出未交增值稅年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

          財(cái)務(wù)平時(shí)工作中經(jīng)常碰到轉(zhuǎn)出未交增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)問題,轉(zhuǎn)出未交增值稅年底究竟該如何結(jié)轉(zhuǎn)?這時(shí)候需在年末的時(shí)候,將增值稅下面的三級(jí)科目進(jìn)行結(jié)平。其會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢?來跟隨會(huì)計(jì)網(wǎng)一起了解下吧!

          轉(zhuǎn)出未交增值稅年底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

          答:年末時(shí),需要把增值稅下面三級(jí)科目進(jìn)行結(jié)平。

          借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

          應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

          應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

          年底應(yīng)交增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

          一、對(duì)于“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可以不結(jié)平,但是年底的時(shí)候?qū)τ诟髅骷?xì)科目一定要結(jié)平。具體如下:

          1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):

          借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)——交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

          2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

          借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

          二、下個(gè)月進(jìn)行繳納時(shí):

          借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

          貸:銀行存款

          轉(zhuǎn)出未交增值稅指的是什么?

          1、未交增值稅屬于“應(yīng)交稅金”的二級(jí)明細(xì)科目,專門對(duì)未繳納或者多繳納增值稅進(jìn)行核算,平時(shí)的時(shí)候沒有發(fā)生額,月份終了的時(shí)候,會(huì)對(duì)其進(jìn)行相關(guān)核算。

          2、當(dāng)月底結(jié)賬的時(shí)候,如果“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為少交增值稅,那么應(yīng)當(dāng)在這一科目的貸方將少交的增值稅轉(zhuǎn)入,即對(duì)企業(yè)未交的增值稅進(jìn)行反映。如果應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅,那么應(yīng)當(dāng)在這一科目的借方將多交的增值稅轉(zhuǎn)入,對(duì)多交的增值稅進(jìn)行反映。

          如果轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額要怎么做會(huì)計(jì)分錄?

          3、可以在 ''應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅''科目之下,增設(shè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,對(duì)一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅進(jìn)行記錄。

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